Octog谷simo primer per赤odo de sesiones
Tema 138 de la lista preliminar*
Proyecto de presupuesto por programas para 2027
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Supervisi車n interna: Proyecto de presupuesto por programas para 2027
Informe del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente
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Resumen |
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En el presente informe se recogen las observaciones, el asesoramiento y las recomendaciones del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente sobre el proyecto de presupuesto por programas de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna (OSSI) para 2027. El Comit谷 reafirma su opini車n de que, para reforzar la rendici車n de cuentas y mejorar el marco de gobernanza de la Organizaci車n, es esencial que la OSSI lleve a cabo una supervisi車n eficaz, y reconoce los progresos realizados por esta con el fin de mejorar los procesos internos, que son fundamentales para el cumplimiento de su mandato de supervisi車n, y procurar eficiencias. Las observaciones, conclusiones y recomendaciones del Comit谷 siguen bas芍ndose en el enfoque en constante evoluci車n que aplica la Oficina para abordar los riesgos y la cobertura en el contexto actual. El Comit谷 reconoce tambi谷n que la OSSI, al igual que otros departamentos y oficinas, est芍 funcionando con recursos reducidos en el marco de la Iniciativa ONU80. Dadas las circunstancias, el Comit谷 apoya el proyecto de presupuesto por programas. El Comit谷 reitera su recomendaci車n de que la OSSI explique claramente sus objetivos de aseguramiento, su estrategia, las carencias de capacidad y los riesgos residuales resultantes para la Organizaci車n durante este per赤odo de cambio. El Comit谷 recomienda adem芍s que la OSSI informe con transparencia a las partes interesadas pertinentes sobre las lagunas en la cobertura de riesgos que podr赤an surgir en este contexto de recursos limitados. |
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I. Introducci車n
- El Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente, a trav谷s de la Comisi車n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, presenta a la Asamblea General sus observaciones, orientaciones y recomendaciones sobre el proyecto de presupuesto por programas para 2027 de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna (OSSI). El informe se presenta de conformidad con los p芍rrafos 2 c) y d) del mandato del Comit谷 (v谷ase la resoluci車n , anexo).
- La responsabilidad del Comit谷 a ese respecto consiste en examinar la propuesta presupuestaria de la OSSI, teniendo en cuenta su plan de trabajo, y formular recomendaciones a la Asamblea General por conducto de la Comisi車n Consultiva. El Comit谷 examin車 el proceso de planificaci車n del trabajo de la OSSI y su proyecto de presupuesto por programas para 2027 en sus per赤odos de sesiones 73? y 74?, celebrados, respectivamente, del 18 al 20 de febrero de 2026 y del 7 al 9 de abril de 2026.
- El Comit谷 aprecia los esfuerzos realizados por la Oficina de Planificaci車n de Programas, Finanzas y Presupuesto y la OSSI para facilitarle los documentos pertinentes para examinarlos. La OSSI tambi谷n proporcion車 informaci車n complementaria en respuesta a diversas preguntas del Comit谷.
II. Examen del proyecto de presupuesto por programas de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna para 2027
Prioridades de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna para 2027
- La OSSI se?al車 que entre las principales prioridades para el presupuesto de 2027 figuraba el examen de: a) la aplicaci車n de las reformas de los pilares de gesti車n, paz y seguridad, y desarrollo; b) el fortalecimiento de la cultura institucional; c) las adquisiciones y la gesti車n de la cadena de suministro, incluida la gesti車n de los riesgos de fraude y corrupci車n; d) la gesti車n de la reducci車n de las misiones; y e) el refuerzo del sistema de protecci車n de los denunciantes contra las represalias. Se inform車 adem芍s al Comit谷 de que, en 2027, la OSSI seguir赤a ocup芍ndose de los programas y estrategias de la Organizaci車n, incluidas las esferas transversales como: a) la prestaci車n de apoyo a los Estados Miembros en la consecuci車n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicaci車n del Pacto para el Futuro; y b) la aplicaci車n de las estrategias del Secretario General sobre la igualdad de g谷nero, la igualdad racial, la sostenibilidad ambiental, la inclusi車n de la discapacidad y los datos.
- En consonancia con las prioridades mencionadas, se inform車 al Comit谷 de que la OSSI segu赤a elaborando planes de trabajo basados en los riesgos que respaldaban la estrategia general de aseguramiento de la Oficina y la consecuci車n de los objetivos estrat谷gicos que figuraban en los documentos de planificaci車n de programas. La OSSI tambi谷n inform車 al Comit谷 de que hab赤a elaborado y supervisado una serie de medidas de la ejecuci車n para evaluar los resultados cuantificables.
- En lo que respecta al ejercicio 2027, la OSSI se?al車 lo siguiente: a) la Divisi車n de Auditor赤a Interna se hab赤a propuesto llevar a cabo 58 asignaciones, el mismo n迆mero de asignaciones que se hab赤an previsto para 2026 (revisado tras la Iniciativa ONU80); b) la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n hab赤a programado 13 asignaciones, una cifra ligeramente superior al n迆mero revisado de asignaciones planificadas en 2026; y c) la Divisi車n de Investigaciones ten赤a previsto abrir 548 casos de investigaci車n, una cifra ligeramente inferior a los 566 casos previstos para 2026. En relaci車n con estos casos, la Oficina tiene previsto completar 131 investigaciones relacionadas con entidades financiadas con cargo al presupuesto ordinario, lo que supone un aumento con respecto a las 110 previstas inicialmente en 2025. Adem芍s, la OSSI puso de relieve que aplicaba un enfoque basado en los riesgos al seleccionar las asignaciones previstas. Este enfoque var赤a en funci車n de la divisi車n y se explica en mayor detalle en secciones posteriores.
Recursos necesarios
- Los recursos totales que se prev谷 que necesitar芍 la OSSI en el ejercicio econ車mico 2027 ascienden a 68.202.800 d車lares, lo que supone una disminuci車n de 3.603.900 d車lares (5 %) frente a la consig紳硃釵勳車紳 de 71.806.700 d車lares para 2026 (despu谷s de la Iniciativa ONU80). Se prev谷 que los recursos humanos se incrementar芍n en 2 puestos, con cargo a otros fondos prorrateados, pasando de 258 a 260 (v谷ase el cuadro 1).
Cuadro 1
Recursos financieros y humanos globales para la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna, por fuente de financiaci車n (despu谷s de la Iniciativa ONU80)
(Miles de d車lares de los Estados Unidos/n迆mero de puestos)
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Recursos financieros |
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Recursos humanos |
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2026 Consig紳硃釵勳車紳 |
2027 Estimaci車n |
Porcentaje del presupuesto total para 2027 |
Diferencia |
2026 Aprobados |
2027 Propuestos |
Diferencia |
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Monto |
Porcentaje |
N迆mero de puestos |
Porcentaje |
|||||||
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Presupuesto ordinario |
23 665,2 |
24 088,5 |
35,3 |
423,3 |
1,8 |
100 |
100 |
每 |
0,0 |
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Otros recursos prorrateados |
34 278,9 |
30 251,7 |
44,4 |
(4 027,2) |
(11,7) |
113 |
115 |
2 |
1,8 |
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Recursos extra-presupuestarios |
13 862,6 |
13 862,6 |
20,3 |
每 |
0,0 |
45 |
45 |
每 |
0,0 |
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Total |
71 806,7 |
68 202,8 |
100,0 |
(3 603,9) |
(5,0) |
258 |
260 |
2 |
0,8 |
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Nota: Las cifras del presupuesto se basan en el documento y en la informaci車n complementaria pertinente. Las cifras correspondientes a otros recursos prorrateados se han ajustado para reflejar las partes pertinentes de dos presupuestos anuales que utilizan un ejercicio de julio a junio.
- En el cuadro 2 se presenta el proyecto de presupuesto ordinario de la OSSI para 2027, comparado con la consig紳硃釵勳車紳 presupuestaria para 2026. El proyecto de presupuesto por programas de la OSSI para 2027 se estima en 24.088.500 d車lares, lo que supone un aumento de 423.300 d車lares (1,8 %) frente a la consig紳硃釵勳車紳 para 2026. Los recursos humanos se han mantenido en 100 puestos sin variaci車n.
Cuadro 2
Recursos financieros y humanos del presupuesto ordinario, por programa (despu谷s de la Iniciativa ONU80)
(Miles de d車lares de los Estados Unidos/n迆mero de puestos)
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Recursos financieros |
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Recursos humanos |
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2026 Consig紳硃釵勳車紳 |
2027 Estimaci車n |
Porcentaje del presupuesto total para 2027 |
Diferencia |
2026 |
2027 Estimaci車n |
Diferencia |
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Monto |
Porcentaje |
N迆mero de puestos |
Porcentaje |
|||||||
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A. Direcci車n y gesti車n ejecutivas |
1 533,1 |
1 579,2 |
6,6 |
46,1 |
3,0 |
7 |
7 |
每 |
0,0 |
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B. Programa de trabajo |
20 750,7 |
21 162,8 |
87,9 |
412,1 |
2,0 |
87 |
87 |
每 |
0,0 |
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Subprograma 1. Auditor赤a interna |
8 441,9 |
8 597,0 |
35,7 |
155,1 |
1,8 |
36 |
36 |
每 |
0,0 |
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Subprograma 2. Inspecci車n y evaluaci車n |
4 548,7 |
4 623,6 |
19,2 |
74,9 |
1,6 |
21 |
21 |
每 |
0,0 |
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Subprograma 3. Investigaciones |
7 760,1 |
7 942,2 |
33,0 |
182,1 |
2,3 |
30 |
30 |
每 |
0,0 |
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C. Gastos de apoyo a los programas |
1 381,4 |
1 346,5 |
5,6 |
(34,9) |
(2,5) |
6 |
6 |
每 |
0,0 |
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Subtotal |
23 665,2 |
24 088,5 |
100,0 |
423,3 |
1,8 |
100 |
100 |
每 |
0,0 |
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Nota: Las cifras del presupuesto se basan en el documento y en la informaci車n complementaria pertinente.
A. Direcci車n y gesti車n ejecutivas
- Como se indica en el cuadro 2, el presupuesto para 2027 destinado a la direcci車n y gesti車n ejecutivas asciende a 1.579.200 d車lares, lo que supone un aumento de 46.100 d車lares (3 %) con respecto a la consig紳硃釵勳車紳 para 2026, debido principalmente a los ajustes aplicables a los puestos y plazas. El porcentaje del presupuesto por programas total destinado a direcci車n y gesti車n ejecutivas es del 6,6 %.
- El Comit谷 apoya el presupuesto propuesto para la direcci車n y gesti車n ejecutivas tal como se presenta en el cuadro 2.
B. Programa de trabajo
Subprograma 1
Divisi車n de Auditor赤a Interna
Prioridades de la Divisi車n de Auditor赤a Interna
- Se inform車 al Comit谷 de que, para 2027, el objetivo de la Divisi車n de Auditor赤a Interna era mejorar la eficiencia, la econom赤a, la eficacia y la repercusi車n de los programas de la Organizaci車n, de conformidad con las mejores pr芍cticas de gesti車n. La estrategia de la Divisi車n para contribuir a este objetivo incluir芍 lo siguiente: a) llevar a cabo actividades de auditor赤a interna con el fin de recomendar mejoras en los controles y procesos clave y detectar problemas de rendici車n de cuentas, prestando m芍s atenci車n a proporcionar garant赤as con respecto a la eficacia y la eficiencia de la prestaci車n de servicios y del seguimiento de la ejecuci車n de los programas y la presentaci車n de informes al respecto, as赤 como a las capacidades institucionales necesarias para que las entidades de la Secretar赤a cumplan sus mandatos de manera m芍s eficaz y eficiente; b) apoyar las iniciativas de gesti車n destinadas a consolidar el sistema de rendici車n de cuentas de la Secretar赤a; c) centrarse en la gobernanza y la seguridad de los datos en el uso de la tecnolog赤a de la informaci車n y las comunicaciones en la Organizaci車n; d) reforzar los procesos de planificaci車n del trabajo anual preparando y haciendo el seguimiento de auditor赤as que abarquen sistem芍ticamente las prioridades transversales de las Naciones Unidas en los 芍mbitos de la gesti車n, los programas y la estrategia; y e) aplicar las recomendaciones resultantes de la evaluaci車n de la funci車n de auditor赤a interna. Estas iniciativas estrat谷gicas se mantienen pr芍cticamente sin cambios con respecto al a?o anterior.
- Se espera que las prioridades mencionadas se traduzcan en los siguientes resultados: a) un incremento de la rendici車n de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos por las organizaciones y entidades de las Naciones Unidas; b) una mejora de la detecci車n y la mitigaci車n de los riesgos por parte de las organizaciones y entidades de las Naciones Unidas; y c) una alta calidad de las garant赤as de auditor赤a interna proporcionadas al Secretario General, los jefes de organizaciones y entidades y los Estados Miembros respecto a la adecuaci車n y la eficacia de los sistemas de gesti車n de riesgos y de control interno. Estos resultados previstos no han cambiado con respecto al a?o anterior.
- Con el fin de alcanzar esos objetivos, el proyecto de presupuesto por programas para 2027 en relaci車n con el subprograma 1 (※Auditor赤a interna§) asciende a 8.597.000 d車lares, lo que representa un 35,7 % del proyecto de presupuesto por programas total para la OSSI. Esta suma supone un aumento del 1,8 % con respecto a los 8.441.900 d車lares aprobados para 2026, debido principalmente a los ajustes de las normas aplicables a los puestos y plazas. El n迆mero de puestos se mantiene en 36 sin variaci車n (v谷ase el cuadro 2).
Ejecuci車n del plan de trabajo
- En lo que respecta a la ejecuci車n del plan de trabajo para 2025, la OSSI se?al車 que la Divisi車n de Auditor赤a Interna ten赤a previsto llevar a cabo 60 asignaciones: 44 con cargo al presupuesto ordinario (42 aseguramientos y 2 asesoramientos) y 16 financiadas con cargo a fuentes extrapresupuestarias. Seg迆n la OSSI, al 31 de diciembre de 2025 se hab赤an completado 45 asignaciones y 15 se hab赤an pospuesto a 2026 (v谷ase el cuadro 3).
- Con respecto al plan de trabajo de 2026, la Divisi車n de Auditor赤a Interna ten赤a previsto llevar a cabo 58 asignaciones: 39 con cargo al presupuesto ordinario (36 aseguramientos y 3 asesoramientos) y 19 con cargo a fuentes extrapresupuestarias (18 aseguramientos y 1 asesoramiento). Se prev谷 que, para finales de a?o, se habr芍 completado un total de 49 asignaciones (35 con cargo al presupuesto ordinario y 14 con cargo a fuentes extrapresupuestarias), y que 9 se pospondr芍n a 2027 (v谷ase el cuadro 3).
Cuadro 3
Estado de la ejecuci車n del plan de trabajo de la Divisi車n de Auditor赤a Interna en abril de 2026
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Plan de trabajo de 2024 |
Plan de trabajo de 2025 |
Plan de trabajo de 2026 |
Plan de trabajo de 2027 |
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N迆mero de asignaciones arrastradas |
20 |
23 |
15 |
9 |
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N迆mero de asignaciones previstas |
48 |
37 |
43 |
49 |
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N迆mero total de asignaciones |
68 |
60 |
58 |
58 |
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N迆mero de asignaciones completadas o que se completar芍n durante el ejercicio presupuestario |
45 |
45 |
49 |
49 |
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N迆mero de asignaciones pospuestas |
23 |
15 |
9 |
9 |
Proceso de planificaci車n del trabajo basado en los riesgos y an芍lisis de la capacidad
- El Comit谷 sigui車 manteniendo conversaciones con la OSSI sobre su proceso de planificaci車n basado en los riesgos, especialmente habida cuenta de la escasez de recursos disponibles. La estrategia establecida por la OSSI para la Divisi車n de Auditor赤a Interna consiste en cubrir las 芍reas de alto riesgo cada tres a?os y las de riesgo medio cada cinco a?os. Se inform車 al Comit谷 de que la OSSI segu赤a gestionando los riesgos m芍s elevados en plazos razonables. Los dirigentes de la OSSI informaron adem芍s al Comit谷 de que los riesgos se reevaluaban peri車dicamente para ajustar el programa de trabajo en funci車n de los riesgos m芍s elevados y del nivel de respuesta de auditor赤a que resultara viable con los recursos disponibles, y que la OSSI se pondr赤a en contacto con las partes pertinentes y con el Comit谷 en caso de que no pudiera cubrir suficientemente los riesgos elevados o cumplir su mandato.
- En el marco de su metodolog赤a de planificaci車n del trabajo, la OSSI inform車 al Comit谷 de que la Divisi車n de Auditor赤a Interna hab赤a evaluado las necesidades de recursos a la luz de la Iniciativa ONU80. La OSSI se?al車 adem芍s que, en el marco de la Iniciativa ONU80, la Divisi車n estaba redefiniendo las prioridades de su estrategia para promover la mejora continua y fomentar una cultura de eficiencia en toda la Organizaci車n. Esto se lograr芍 mediante un enfoque renovado en aquellas 芍reas que tienen un impacto directo en la eficiencia operacional y la optimizaci車n de los recursos. En consecuencia, las actividades de auditor赤a dar芍n prioridad a la evaluaci車n de los procesos que contribuyan a mejorar la eficiencia y a agilizar los flujos de trabajo. El objetivo de este enfoque es asegurar que la Organizaci車n aproveche eficazmente las medidas de reforma para mejorar el desempe?o general y la sostenibilidad.
- El Comit谷 observ車 los esfuerzos realizados por la OSSI para orientar las actividades de la Divisi車n de Auditor赤a Interna hacia los riesgos m芍s elevados, habida cuenta de las limitaciones de recursos y de los riesgos relativos que se estaban abordando. El Comit谷 considera que la OSSI deber赤a comunicar con mayor claridad el proceso de reevaluaci車n de riesgos que lleva a cabo la Divisi車n, as赤 como las repercusiones que tienen los cambios en las prioridades y en la cobertura de riesgos derivados de las limitaciones de recursos financieros o humanos. El Comit谷 insta a la OSSI a que siga adoptando un enfoque estrat谷gico al priorizar sus asignaciones, teniendo en cuenta los 芍mbitos en los que el riesgo y las repercusiones sean mayores, lo que le permitir芍 maximizar la eficacia y la pertinencia de sus actividades. El Comit谷 destaca asimismo la necesidad de que la OSSI advierta a las partes pertinentes de los posibles riesgos en caso de que los recursos de que dispone la OSSI no sean suficientes para cumplir su mandato.
- El Comit谷 hace suya la propuesta para el presupuesto por programas, que asciende a 8.597.000 d車lares, y una dotaci車n de recursos humanos de 36 puestos para el subprograma 1 (※Auditor赤a Interna§), seg迆n los datos que se exponen en el cuadro 2.
Subprograma 2
Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n
Prioridades de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n
- Se inform車 al Comit谷 de que los objetivos de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n para 2027 eran fortalecer la pertinencia, la eficiencia, la eficacia y la repercusi車n de la ejecuci車n de los programas y los mandatos legislativos de la Organizaci車n y mejorar la adopci車n de decisiones, la rendici車n de cuentas y el aprendizaje. Estas prioridades no han cambiado con respecto al a?o anterior.
- Para lograr esos objetivos, la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n tiene previsto: a) llevar a cabo evaluaciones que se centren en los resultados program芍ticos logrados por las entidades de la Secretar赤a en los 芍mbitos de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la asistencia humanitaria; b) reforzar la rendici車n de cuentas para mejorar los programas mediante el seguimiento de la aplicaci車n de las recomendaciones de las evaluaciones y sus resultados; c) integrar las estrategias transversales del Secretario General en el dise?o y la ejecuci車n de las evaluaciones; d) perfeccionar su metodolog赤a de inspecci車n y evaluaci車n y seguir desarrollando y reforzando el dise?o de la evaluaci車n y los m谷todos de recogida y an芍lisis de datos; e) proporcionar orientaciones metodol車gicas sobre la evaluaci車n y apoyo en materia de aseguramiento de la calidad a las entidades de la Secretar赤a y a la Organizaci車n en general colaborando con el Departamento de Estrategias, Pol赤ticas y Conformidad de la Gesti車n, y dise?ando e impartiendo talleres para la comunidad de pr芍ctica, seminarios sobre metodolog赤a y otras medidas de creaci車n de capacidad; f) potenciar el intercambio de conocimientos relativos a la evaluaci車n elaborando el informe bienal sobre el refuerzo de la evaluaci車n, as赤 como boletines e informes de s赤ntesis sobre evaluaci車n; y g) reforzar la evaluaci車n a nivel de todo el sistema colaborando con la Oficina de Evaluaci車n a Nivel de Todo el Sistema del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Adem芍s, la Divisi車n indic車 que los planes se elaboraban a trav谷s de la planificaci車n basada en los riesgos, como se explica a continuaci車n. Estas esferas tem芍ticas no han cambiado con respecto al a?o anterior.
- Se espera que la labor planificada se traduzca en lo siguiente: a) un aumento del aprendizaje y la rendici車n de cuentas de las entidades de la Secretar赤a con el fin de lograr los resultados previstos de sus programas; y b) fortalecimiento de la capacidad de evaluaci車n y la ejecuci車n de las evaluaciones y un mayor uso de los resultados de las evaluaciones para fundamentar la planificaci車n de los programas y conseguir resultados dentro de la Organizaci車n.
- Como se muestra en el cuadro 2, para lograr las prioridades mencionadas, el proyecto de presupuesto por programas para 2027 para el subprograma 2 (※Inspecci車n y evaluaci車n§) asciende a 4.623.600 d車lares, lo que representa el 19,2 % del proyecto de presupuesto por programas total para 2027 para la OSSI y supone un aumento del 1,6 % con respecto a la consig紳硃釵勳車紳 de 2026, de 4.548.700 d車lares, debido principalmente a los ajustes de las normas aplicables a los puestos y plazas. Los recursos humanos se mantienen en 21 puestos sin variaci車n.
Ejecuci車n del plan de trabajo
- La OSSI inform車 al Comit谷 de que, en 2025, se hab赤an completado 11 asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y recursos extrapresupuestarios: 10 que se hab赤an iniciado en 2024 y finalizado en 2025, y 1 que se hab赤a iniciado y finalizado en 2025. Otras 11 asignaciones se hab赤an empezado en 2025 y estaba previsto que se completaran en 2026 (v谷ase el cuadro 4).
Cuadro 4
Estado de la ejecuci車n del plan de trabajo de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n en abril de 2025
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Plan de trabajo de 2024 |
Plan de trabajo de 2025 |
Plan de trabajo de 2026 |
Plan de trabajo de 2027 |
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N迆mero de asignaciones iniciadas en el ejercicio anterior y completadas en el ejercicio presupuestario en curso |
9 |
10 |
11 |
9 |
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N迆mero de asignaciones iniciadas en el ejercicio presupuestario en curso que se prev谷 completar en 谷l |
3 |
1 |
1 |
1 |
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N迆mero total de asignaciones completadas en el ejercicio presupuestario |
12 |
11 |
12 |
10 |
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N迆mero de asignaciones iniciadas en el ejercicio en curso que se prev谷 completar en el pr車ximo |
10 |
11 |
9 |
9 |
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N迆mero total de asignaciones previstas |
22 |
22 |
21 |
19 |
- En lo que respecta al plan de trabajo de 2026, la OSSI se?al車 que estaba previsto que en ese ejercicio se completaran 12 asignaciones, entre las que figuraban 11 arrastradas desde 2025. Adem芍s, est芍 previsto que 9 asignaciones iniciadas en 2026 concluyan en 2027, mientras que otras 10 asignaciones comenzar芍n en 2027 y finalizar芍n en 2027 o 2028 (v谷ase el cuadro 4).
Evaluaci車n del riesgo y el proceso de planificaci車n del trabajo para 2027
- La OSSI inform車 al Comit谷 de que la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n segu赤a centr芍ndose en los resultados a nivel de subprograma, bas芍ndose en cinco criterios de riesgo clave: los recursos, la evaluaci車n de la entidad, la cobertura de la supervisi車n, la evaluaci車n del riesgo de la OSSI y la pertinencia estrat谷gica. El Comit谷 observ車 adem芍s que, en el contexto general de la Iniciativa ONU80, esos criterios permit赤an a la OSSI identificar los subprogramas que presentaban riesgos m芍s inmediatos o m芍s elevados y que, por lo tanto, deb赤an evaluarse en los siguientes dos ciclos presupuestarios.
- Asimismo, se inform車 al Comit谷 de que la Iniciativa ONU80 y la situaci車n financiera afectaban a la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n, lo que se traduc赤a, entre otras cosas, en: a) una reducci車n del n迆mero de productos, en particular de ex芍menes trienales; b) una reducci車n de los viajes de misi車n, que afectaba a la recopilaci車n de datos de las partes interesadas externas y las poblaciones beneficiarias sobre los resultados de los programas; y c) menos actividades de apoyo a la evaluaci車n.
- El Comit谷 insta a la OSSI a que supervise los riesgos que plantean estas limitaciones y la exhorta a que informe con transparencia a las partes interesadas pertinentes sobre las repercusiones en su cobertura de riesgos y en el apoyo que presta a las funciones de evaluaci車n en toda la Organizaci車n.
- El Comit谷 apoya las necesidades de recursos para 2027 en relaci車n con el subprograma 2 (※Inspecci車n y evaluaci車n§), tal y como se presentan en el cuadro 2, reconociendo la necesidad de mantener las funciones de supervisi車n esenciales. Al mismo tiempo, al igual que en el caso del subprograma 1 (※Auditor赤a Interna§), el Comit谷 insta a la OSSI a que siga adoptando un enfoque estrat谷gico al priorizar sus asignaciones, de manera que vele por que los recursos disponibles se destinen a los 芍mbitos en los que el riesgo y las repercusiones sean mayores, lo que le permitir芍 maximizar la eficacia y la pertinencia de sus evaluaciones.
Subprograma 3
Divisi車n de Investigaciones
Prioridades de la Divisi車n de Investigaciones
- Seg迆n la OSSI, el objetivo de la Divisi車n de Investigaciones es contribuir a asegurar la rendici車n de cuentas y la conducta 谷tica en la Organizaci車n. Para cumplirlo, se comunic車 al Comit谷 que la Divisi車n se propon赤a: a) recibir y registrar todas las denuncias de posibles incumplimientos de los reglamentos, las normas y las pol赤ticas administrativas pertinentes de las Naciones Unidas, y decidir si tales denuncias justificaban que se abriera una investigaci車n de la OSSI o que se tomara alguna otra medida; b) investigar las denuncias de posibles infracciones; c) procurar prevenir los casos de conducta indebida, incluidos la explotaci車n y los abusos sexuales y el acoso sexual, y fraude y corrupci車n (incluidos el fraude en las adquisiciones y el fraude en el seguro m谷dico), y dar respuesta a las denuncias; y d) reforzar la capacidad y las facultades de investigaci車n de i) los miembros de los contingentes encargados de investigar las faltas de conducta y ii) los funcionarios responsables de designar a las comisiones que investigar芍n casos de conducta indebida. Estos objetivos no han cambiado con respecto al a?o anterior.
- Se espera que las prioridades mencionadas mejoren la adopci車n de decisiones sobre acciones jurisdiccionales o disciplinarias o medidas correctivas, mejoren la capacidad de las entidades de las Naciones Unidas para detectar y resolver las faltas de conducta, y mejoren la detecci車n de los problemas y el control de los riesgos, por ejemplo, en materia de explotaci車n y abusos sexuales, acoso sexual, discrimi紳硃釵勳車紳 racial, y fraude y corrupci車n.
- Para atender esas prioridades, la Divisi車n de Investigaciones prev谷 gastar 7.942.200 d車lares en 2027, lo que supone un aumento del 2,3 % con respecto a la consig紳硃釵勳車紳 de 2026, debido principalmente a los ajustes de las normas aplicables a los puestos y plazas. La parte correspondiente a la Divisi車n del presupuesto ordinario total propuesto para la OSSI ser芍 del 33 %.
- Al examinar el presupuesto ordinario para la Divisi車n de Investigaciones, el Comit谷 tambi谷n sigue siendo consciente de que el planteamiento de la OSSI consiste en efectuar el plan de personal/an芍lisis de capacidad y el an芍lisis de recursos de la Divisi車n de Investigaciones partiendo del conjunto de las investigaciones, y no de la fuente de financiaci車n.
- El Comit谷 examin車 los an芍lisis de tendencias proporcionados por la Divisi車n de Investigaciones, los cuales, seg迆n la OSSI, sirvieron de base para la elaboraci車n del plan de trabajo del ejercicio econ車mico 2027. El Comit谷 examin車 los datos sobre los niveles de admisi車n de investigaciones, las remisiones y los casos pendientes. Se observ車 que, a partir de las 478 denuncias recibidas hasta finales de marzo, se preve赤a que el nivel de admisi車n en 2026 alcanzar赤a las 2.077 denuncias a finales de a?o, lo que supon赤a un ligero aumento con respecto a 2025. Se prev谷 que unas 548 de esas denuncias (26 %) dar芍n lugar a una investigaci車n de la OSSI, mientras que otras 921 (44 %) ser芍n remitidas por la OSSI para que la direcci車n u otra entidad adopte las medidas oportunas (v谷ase la figura siguiente). Es probable que la mayor赤a de las 608 denuncias restantes (29 %) no requieran investigaci車n ni ninguna otra medida, por lo que se archivar芍n.
Tendencias de admisi車n de casos de la Divisi車n de Investigaciones
Nota: Datos de la OSSI facilitados al Comit谷.
- El Comit谷 expres車 su preocupaci車n por los limitados recursos disponibles para gestionar el creciente n迆mero de casos y recomend車 que se llevara a cabo un an芍lisis integral de las causas fundamentales para comprender por qu谷 segu赤a aumentando el volumen de casos y determinar si la direcci車n y los Estados Miembros pod赤an adoptar medidas de mitigaci車n para hacer frente a los factores que contribu赤an a ese aumento constante. Al mismo tiempo, el Comit谷 observ車 que el personal deb赤a sentirse libre de plantear sus inquietudes a la OSSI y que todo el personal ten赤a derecho al debido proceso.
- El Comit谷 reitera su preocupaci車n por la tendencia al alza del n迆mero de denuncias recibidas por la Divisi車n de Investigaciones, que se prev谷 que aumentar芍 ligeramente en 2026. El Comit谷 recomienda que la OSSI siga colaborando con las partes interesadas para analizar su volumen de casos, con el fin de comprender las posibles causas fundamentales del aumento constante del n迆mero de casos. Entretanto, el Comit谷 recomienda, adem芍s, que la OSSI siga dando mayor prioridad a los casos de riesgo alto y gran repercusi車n a fin de gestionar con mayor eficacia la creciente acumulaci車n de casos pendientes, al tiempo que estudia oportunidades de racionalizar los procesos de investigaci車n.
An芍lisis de la capacidad
- Se inform車 adem芍s al Comit谷 de que la OSSI segu赤a aplicando varias medidas destinadas a mejorar la eficiencia y reducir tanto el tiempo medio de resoluci車n de los casos como la antig邦edad media de los casos en tr芍mite, ambos indicadores en descenso desde 2024. Se inform車 al Comit谷, por ejemplo, de que la duraci車n media de una investigaci車n hab赤a disminuido de un m芍ximo de 15 meses en 2023 a 10,3 meses al 31 de marzo de 2026. La antig邦edad de los casos tambi谷n se redujo, pasando de un m芍ximo de 11,5 meses en 2022 a 7,2 meses al 31 de marzo de 2026. El Comit谷 observa esta evoluci車n y seguir芍 examinando estos progresos a la luz de la calidad del trabajo y de otras matrices de la ejecuci車n.
- A pesar de esas mejoras, la OSSI se?al車 que, debido a la crisis de liquidez y a la consiguiente congelaci車n de la contrataci車n, solo se hab赤an cubierto 5 de las 13 nuevas plazas de investigaci車n aprobadas en 2025. Se inform車 adem芍s al Comit谷 de que cab赤a esperar que la aplicaci車n de las reducciones derivadas de la Iniciativa ONU80 provocara un aumento de las denuncias por varias razones, a saber: a) la sensaci車n de trato injusto del personal; b) el aumento de la incertidumbre y el estr谷s entre el personal, lo que da lugar a conflictos interpersonales en el lugar de trabajo; y c) cambios institucionales que den lugar a un entorno de control interno m芍s permisivo, lo que aumenta el riesgo de conductas indebidas, como el fraude, el robo y otros problemas relacionados con el personal.
- En este contexto, la OSSI est芍 realizando un seguimiento de las denuncias relacionadas con la Iniciativa ONU80 y seguir芍 supervisando los plazos de recepci車n, evaluaci車n e investigaci車n de las denuncias para velar por que no se vean perjudicadas la calidad y la precisi車n de su labor.
- El Comit谷 expresa su preocupaci車n por el posible impacto que la escasez de recursos podr赤a tener en la celeridad de las investigaciones, especialmente ante el aumento previsto de las denuncias derivadas de la reestructuraci車n institucional. El Comit谷 recomienda que la OSSI adopte medidas de mitigaci車n para gestionar la acumulaci車n de investigaciones y priorice los casos en funci車n del riesgo y la importancia relativa.
- En vista de lo anterior, y dada la situaci車n financiera imperante, el Comit谷 hace suyos los niveles de recursos indicados en el cuadro 2, que ascienden a 7.942.200 d車lares y 30 puestos para el subprograma 3 (※Investigaciones§).
C. Apoyo al programa
- El presupuesto propuesto de 1.346.500 d車lares para el apoyo al programa, que representa el 5,6 % del presupuesto ordinario total para 2027, supone una disminuci車n de 34.900 d車lares (2,5 %) en comparaci車n con 2026, debido principalmente a cambios en la asig紳硃釵勳車紳 de los costos asociados a los acuerdos de prestaci車n de servicios. Se espera que los recursos relacionados con puestos se mantengan sin variaci車n. El Comit谷 apoya el presupuesto propuesto para la direcci車n y gesti車n ejecutivas tal como se presenta en el cuadro 2.
III. Conclusi車n
- Dadas las circunstancias, el Comit谷 apoya el presupuesto que se propone en este momento. El Comit谷 reitera su recomendaci車n de que la OSSI explique claramente sus objetivos de aseguramiento, sus prioridades estrat谷gicas, las limitaciones de capacidad y los riesgos residuales resultantes para la Organizaci車n, especialmente en el contexto de las reformas en curso y las limitaciones de recursos. El Comit谷 insta adem芍s a la OSSI a que garantice la transparencia ante las partes interesadas pertinentes en lo que respecta a cualquier laguna en la cobertura de riesgos que podr赤a surgir de estas limitaciones.
- Los miembros del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente someten respetuosamente a la consideraci車n de la Asamblea General el presente informe, que contiene sus observaciones y recomendaciones.
(Firmado) Suresh R. Sharma
Presidente del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente
(Firmado) Jeanette Franzel
Vicepresidenta del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente
(Firmado) Eric O. Osae
Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente
(Firmado) Sylvia P. Mendoza Elguea
Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente
(Firmado) Denis Strizheusov
Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente
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